Faktúra č. 238101987

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101987
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 21.11.2025
  • Celková hodnota s DPH: 540,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000126519
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000126519 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 540,00 € 13.11.2025 13.11.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť