0000001388 |
toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 501,20 € |
22.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001384 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
478,00 € |
21.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001385 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
583,00 € |
21.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001383 |
tlmočenie-deň ESA, Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
1 020,00 € |
21.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001382 |
Spravny poriadok - 4.vyd. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
76,90 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001373 |
občerstv.-Cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00891606 |
|
550,00 € |
20.03.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001379 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 171,78 € |
20.03.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001376 |
Kontrola EPS 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
20.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001377 |
Vodné, stočné 02,03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
20.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001378 |
Catering- konferencia VER |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
4 629,05 € |
20.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001380 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
20.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001375 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
838,99 € |
20.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001374 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
220,85 € |
20.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001381 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
20.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001369 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
755,35 € |
17.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001368 |
monitoring médií 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
17.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001371 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
17.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001372 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
168,00 € |
17.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001370 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
17.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001351 |
poplatok za FA v pap. for |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
33,00 € |
16.03.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001362 |
preklad pozvánky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
8,10 € |
16.03.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001352 |
teplo,zrážky,vodné 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 870,44 € |
16.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001361 |
kytica, dekorácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
6 070,00 € |
16.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001359 |
samofinancovanie 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 266,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001357 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
80,19 € |
16.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001363 |
občerstv.-Cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
700,00 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001353 |
stav. práce - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
738,37 € |
16.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001358 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
106,11 € |
16.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001364 |
oprava -Kyocera Task alfa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 972,61 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001365 |
služba podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |