Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001388 toner Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 501,20 € 22.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001384 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 478,00 € 21.03.2023 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001385 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 583,00 € 21.03.2023 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001383 tlmočenie-deň ESA, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 1 020,00 € 21.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001382 Spravny poriadok - 4.vyd. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 76,90 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001373 občerstv.-Cena sv.Gorazda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ hotelových služieb a obchodu 00891606 550,00 € 20.03.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001379 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 171,78 € 20.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001376 Kontrola EPS 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 20.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001377 Vodné, stočné 02,03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 20.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001378 Catering- konferencia VER Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 4 629,05 € 20.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001380 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 20.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001375 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 838,99 € 20.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001374 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 220,85 € 20.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001381 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 20.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001369 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 755,35 € 17.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001368 monitoring médií 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 17.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001371 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 240,00 € 17.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001372 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 168,00 € 17.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001370 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 17.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001351 poplatok za FA v pap. for Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 33,00 € 16.03.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001362 preklad pozvánky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 8,10 € 16.03.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001352 teplo,zrážky,vodné 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 870,44 € 16.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001361 kytica, dekorácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola 53638581 6 070,00 € 16.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001359 samofinancovanie 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 266,00 € 16.03.2023 23.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001357 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 80,19 € 16.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001363 občerstv.-Cena sv.Gorazda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ hotelová 00893552 700,00 € 16.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001353 stav. práce - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 738,37 € 16.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001358 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 106,11 € 16.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001364 oprava -Kyocera Task alfa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 972,61 € 16.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001365 služba podpory prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 16.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra