Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001587 Príspevok SR - 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 27.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001576 Zrážky 02-04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 548,15 € 26.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001572 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 977,57 € 26.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001575 Kontrola EPS 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 26.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001577 Vodné, stočné 02-03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 305,76 € 26.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001574 Servis - BT482FG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 445,32 € 26.04.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001578 Náklady 1.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 16 995,26 € 26.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001573 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 102,59 € 26.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001566 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 24.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001569 Preklad textu SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 36,08 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001568 Preklad programu SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 9,25 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001571 Tlmočenie SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 460,80 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001567 Preklad textu SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 16,65 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001561 vodné, stočné Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 375,40 € 24.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001570 Simultánne tlmočenieEN-SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 44,00 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001563 vystúpenie/ocen. učiteľov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OZ Prameň tradícií 50247727 16 000,00 € 24.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001564 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 24.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001562 Náklady - 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 892,75 € 24.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001565 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 534,00 € 24.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001559 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 307,00 € 21.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001558 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 419,00 € 21.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001556 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 475,00 € 21.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001557 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 21.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001555 Moderátorská spolupráca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MSM Agency s.r.o. 36775592 1 100,00 € 21.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001560 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 395,00 € 21.04.2023 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001544 samofinancovanie 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 302,00 € 20.04.2023 11.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001547 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 267,00 € 20.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001551 bezpečnostné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 774,05 € 20.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001549 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 622,27 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001550 Turanza T005 MFS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 681,20 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra