0000001587 |
Príspevok SR - 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001576 |
Zrážky 02-04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
548,15 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001572 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
977,57 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001575 |
Kontrola EPS 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001577 |
Vodné, stočné 02-03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
305,76 € |
26.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001574 |
Servis - BT482FG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
445,32 € |
26.04.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001578 |
Náklady 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
16 995,26 € |
26.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001573 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
102,59 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001566 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
24.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001569 |
Preklad textu SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
36,08 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001568 |
Preklad programu SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
9,25 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001571 |
Tlmočenie SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
460,80 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001567 |
Preklad textu SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
16,65 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001561 |
vodné, stočné Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
375,40 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001570 |
Simultánne tlmočenieEN-SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
44,00 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001563 |
vystúpenie/ocen. učiteľov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OZ Prameň tradícií |
50247727 |
|
16 000,00 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001564 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
24.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001562 |
Náklady - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 892,75 € |
24.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001565 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
534,00 € |
24.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001559 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
307,00 € |
21.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001558 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
419,00 € |
21.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001556 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
475,00 € |
21.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001557 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
515,00 € |
21.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001555 |
Moderátorská spolupráca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MSM Agency s.r.o. |
36775592 |
|
1 100,00 € |
21.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001560 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 395,00 € |
21.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001544 |
samofinancovanie 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 302,00 € |
20.04.2023 |
|
11.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001547 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
20.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001551 |
bezpečnostné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
20.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001549 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
622,27 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001550 |
Turanza T005 MFS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
681,20 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |