0000001651 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 492,00 € |
11.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001654 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
11.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001655 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
11.05.2023 |
|
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001643 |
Elektrina - 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001639 |
Členský príp. ATLAS 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
11.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001650 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
158,00 € |
11.05.2023 |
|
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001653 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
11.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001649 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
741,00 € |
11.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001642 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
700,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001590 |
Ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Legendhotels Slovakia s.r.o. |
52080790 |
|
11 997,40 € |
11.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001656 |
prenájom techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
310,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001656 |
prenájom techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
310,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001646 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001646 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001645 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
72,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001645 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
72,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001647 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
72,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001647 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
72,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001657 |
miest.popl.,ubyt.,strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
15 494,95 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001657 |
miest.popl.,ubyt.,strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
15 494,95 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001634 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
229,44 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001634 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
229,44 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001640 |
Fotografické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marcel Meluš - Momentum Art |
53062973 |
|
250,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001637 |
organizácia šport. dňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGIC AGENCY, s. r. o. |
46777164 |
|
9 890,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001644 |
Strážna služba - 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001638 |
umelecký výkon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BBB Group, s.r.o. |
47176385 |
|
4 200,00 € |
11.05.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001635 |
kader., kozmet. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ kaderníctva a vizážistiky |
17053871 |
|
1 150,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001636 |
doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOMINIQ s. r. o. |
46991042 |
|
1 320,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001641 |
SME všedné 05/23-05/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
258,00 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001483 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
667,98 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |