Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001651 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 492,00 € 11.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001654 Ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 11.05.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001655 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 11.05.2023 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001643 Elektrina - 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 11.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001639 Členský príp. ATLAS 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 11.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001650 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 158,00 € 11.05.2023 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001653 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 11.05.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001649 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 741,00 € 11.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001642 Znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Mário Buzalka 53142781 700,00 € 11.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001590 Ubytovanie, stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Legendhotels Slovakia s.r.o. 52080790 11 997,40 € 11.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001656 prenájom techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 310,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001656 prenájom techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 310,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001646 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 84,00 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001646 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 84,00 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001645 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 72,00 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001645 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 72,00 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001647 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 72,00 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001647 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 72,00 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001657 miest.popl.,ubyt.,strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 15 494,95 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001657 miest.popl.,ubyt.,strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 15 494,95 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001634 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 229,44 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001634 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 229,44 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001640 Fotografické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Marcel Meluš - Momentum Art 53062973 250,00 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001637 organizácia šport. dňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGIC AGENCY, s. r. o. 46777164 9 890,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001644 Strážna služba - 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.05.2023 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001638 umelecký výkon Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BBB Group, s.r.o. 47176385 4 200,00 € 11.05.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001635 kader., kozmet. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ kaderníctva a vizážistiky 17053871 1 150,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001636 doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOMINIQ s. r. o. 46991042 1 320,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001641 SME všedné 05/23-05/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 258,00 € 11.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001483 Tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 667,98 € 11.05.2023 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra