Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001911 Letenka + vlak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 1 778,00 € 16.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001907 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 71,93 € 16.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001910 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 163,00 € 16.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001908 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 674,58 € 16.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001909 pracovné stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 1 144,00 € 16.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001906 služby helpdesk 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 96 073,66 € 15.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001893 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 870 142,20 € 15.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001897 Licencia MS Project Plan1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ICT NWT s.r.o. 126,00 € 15.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001903 bezpečnostné služby5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 221,41 € 15.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001896 Licencia k digitálnej aud Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WISTERIA BOOKS s.r.o. 51184699 11 400,00 € 15.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001904 Upratovacie služby 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 475,95 € 15.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001835 BL 979LC - prezutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,48 € 15.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001902 vodné, stoč. 5-6 /2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 15.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001895 Školenie - 3 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 360,00 € 15.06.2023 21.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001900 akredit. rozbor vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 192,00 € 15.06.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001901 c Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 022,71 € 15.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001905 drevené podstavce na meno Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ drevárska 37942492 180,00 € 15.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001898 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 654,72 € 15.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001793 toner HP, Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 272,80 € 15.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001894 Akredit. rozbor vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 192,00 € 15.06.2023 31.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000001888 DEKVS zľava 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 23,12 € 14.06.2023 26.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001892 Elektrina 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 9 667,54 € 14.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001891 Storno poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEBIZ s.r.o. 64616398 269,00 € 14.06.2023 21.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001889 BT919EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 499,87 € 14.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001864 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001870 Mobilná aplikácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 30 861,60 € 13.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001874 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 494,00 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001887 svietidlo, LED panel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 703,46 € 13.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001876 Objednávka leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 776,00 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001851 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra