0000001911 |
Letenka + vlak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
1 778,00 € |
16.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001907 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
71,93 € |
16.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001910 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
163,00 € |
16.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001908 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
674,58 € |
16.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001909 |
pracovné stretnutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava |
31320589 |
|
1 144,00 € |
16.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001906 |
služby helpdesk 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
15.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001893 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
870 142,20 € |
15.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001897 |
Licencia MS Project Plan1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ICT NWT s.r.o. |
|
|
126,00 € |
15.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001903 |
bezpečnostné služby5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 221,41 € |
15.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001896 |
Licencia k digitálnej aud |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WISTERIA BOOKS s.r.o. |
51184699 |
|
11 400,00 € |
15.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001904 |
Upratovacie služby 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 475,95 € |
15.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001835 |
BL 979LC - prezutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,48 € |
15.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001902 |
vodné, stoč. 5-6 /2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001895 |
Školenie - 3 osoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
360,00 € |
15.06.2023 |
|
21.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001900 |
akredit. rozbor vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
192,00 € |
15.06.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001901 |
c |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 022,71 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001905 |
drevené podstavce na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ drevárska |
37942492 |
|
180,00 € |
15.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001898 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
654,72 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001793 |
toner HP, Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 272,80 € |
15.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001894 |
Akredit. rozbor vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
192,00 € |
15.06.2023 |
|
31.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001888 |
DEKVS zľava 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,12 € |
14.06.2023 |
|
26.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001892 |
Elektrina 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 667,54 € |
14.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001891 |
Storno poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o. |
64616398 |
|
269,00 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001889 |
BT919EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
499,87 € |
14.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001864 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001870 |
Mobilná aplikácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
30 861,60 € |
13.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001874 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001887 |
svietidlo, LED panel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
703,46 € |
13.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001876 |
Objednávka leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 776,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001851 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |