Faktúra č. 0000001876

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001876
  • Popis fakturovaného plnenia: Objednávka leteniek
  • Dátum doručenia: 13.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 776,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045941
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045941 Objednávka leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 776,00 € 06.06.2023 13.06.2023 06.06.2023 Ján Taraba riaditeľ odboru ekonomických činností v športe Objednávka
Tlačiť