0000001974 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
994,00 € |
28.06.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001973 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
462,00 € |
28.06.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001978 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
429,00 € |
28.06.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001971 |
pracovné stretnutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava |
31320589 |
|
608,00 € |
28.06.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001972 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
496,00 € |
28.06.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001968 |
Kurz angličtiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bestka, o.z. |
53220102 |
|
792,00 € |
27.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001965 |
Káva Candy Crop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
daily beans s.r.o. |
52112896 |
|
405,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001965 |
Káva Candy Crop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
daily beans s.r.o. |
52112896 |
|
405,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001956 |
Školenie PRINCE2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
36363383 |
|
4 776,00 € |
26.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001962 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001966 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
3 346,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001964 |
ubytovanie,penzia,prenájo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
3 482,80 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001963 |
portrét prezidenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
36,00 € |
26.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001960 |
Microsoft 365 Business |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
618,34 € |
26.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001967 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
178,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001961 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
36363383 |
|
1 194,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001957 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
636,40 € |
26.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001958 |
BL574PE - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,62 € |
26.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001959 |
servis bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
857,86 € |
26.06.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001954 |
vod,stoč-5-6/2023Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
913,00 € |
23.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001955 |
oprava strechy Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
420,00 € |
23.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001945 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
591,00 € |
22.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001942 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
384,00 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001952 |
Občerstvenie účastníkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
97,18 € |
22.06.2023 |
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001953 |
Zabezpečenie školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
482,30 € |
22.06.2023 |
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001949 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
471,00 € |
22.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001939 |
vykonanie práce Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
182,52 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001946 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
696,00 € |
22.06.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001947 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
476,00 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001940 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
418,57 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |