| 0000002734 | Elektronický diár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | reMarkable AS |  |  | 637,00 € | 13.12.2023 |  | 18.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003098 | Služby počas rokovania | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov | 00158232 |  | 1 244,70 € | 13.12.2023 |  | 18.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003100 | Porad. služby 09-10/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ernst & Young, s.r.o. | 35839121 |  | 36 527,04 € | 13.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003102 | Elektrina 11/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |  | 10 000,33 € | 13.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003106 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 469,00 € | 13.12.2023 |  | 19.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003096 | Vzdelávacie hry a knihy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 |  | 5 889,30 € | 13.12.2023 |  | 18.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003108 | Letenka Rím | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 313,00 € | 13.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003099 | Poradenské služby 11/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ernst & Young, s.r.o. | 35839121 |  | 55 344,00 € | 13.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003111 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 424,00 € | 13.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003105 | Prevádzka uzla siete4Q/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 |  | 478,01 € | 13.12.2023 |  | 20.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003107 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 499,00 € | 13.12.2023 |  | 18.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003109 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 |  | 698,00 € | 13.12.2023 |  | 19.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003112 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 111,00 € | 13.12.2023 |  | 18.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003097 | Odborné vzdelávanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Manageria občianske združenie | 42136571 |  | 46 032,00 € | 13.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003101 | Elektrina 11/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |  | 10 885,58 € | 13.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003121 | Odborný seminár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 218,00 € | 13.12.2023 |  | 20.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003110 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 439,00 € | 13.12.2023 |  | 18.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003104 | tlačové služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 |  | 6 086,19 € | 13.12.2023 |  | 15.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003103 | Upratovacie služby 11/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Special Service International SK s.r.o. | 47961066 |  | 3 954,24 € | 13.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003119 | Refund. cestovných N. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. | 00679119 |  | 438,97 € | 13.12.2023 |  | 20.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003123 | Odborný seminár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 92,00 € | 13.12.2023 |  | 20.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003116 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 930,00 € | 13.12.2023 |  | 19.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003117 | Notebooky a tablety | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AGEM COMPUTERS | 35692715 |  | 1 302 220,50 € | 13.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003114 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 708,00 € | 13.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003113 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 525,00 € | 13.12.2023 |  | 18.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003120 | Školenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Centrum účelových zariadení | 42137004 |  | 50,00 € | 13.12.2023 |  | 20.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003115 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 880,00 € | 13.12.2023 |  | 18.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003118 | Oprava výťahu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 |  | 156,00 € | 13.12.2023 |  | 21.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003122 | Školenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | OTIDEA  s.r.o. | 47139200 |  | 186,00 € | 13.12.2023 |  | 20.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003087 | Odborný seminár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 194,00 € | 12.12.2023 |  | 20.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra |