Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001443 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 181,44 € 30.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001447 stravovanie 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 3 476,38 € 30.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001433 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 384,00 € 30.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001442 Finan.spravodajca 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 97,74 € 30.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001435 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 141,00 € 30.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001440 apollo renna black Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEDEXO SK s.r.o. 45348987 2 516,40 € 30.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001441 ZZSR 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 215,33 € 30.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001437 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 210,00 € 30.03.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001431 káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slavomír Melišek – MAT 40265706 490,00 € 30.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001438 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 210,00 € 30.03.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001434 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 384,00 € 30.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001432 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 80,06 € 30.03.2022 07.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001436 kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 590,00 € 30.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001407 seminár2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 158,00 € 30.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001427 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 483,00 € 28.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001430 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 36,00 € 28.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001429 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 28.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001428 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 276,00 € 28.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001424 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 138,00 € 28.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001426 školenie 2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 28.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001425 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 28.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001421 letenka- Brusel, Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 92,35 € 25.03.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001418 Školenie 1 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 172,00 € 25.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001422 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 599,00 € 25.03.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001416 Školenie 2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 25.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001419 servis klimatizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARVOR klima, s.r.o. 52056511 1 008,00 € 25.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001417 Školenie 7 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 623,00 € 25.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001420 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 25.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001414 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 456,26 € 24.03.2022 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001411 1 prístup Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 78,00 € 24.03.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra