Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001959 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 567,00 € 16.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001959 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 567,00 € 16.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001961 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 558,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001957 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 472,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001950 Backoffice aplikácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 28 800,00 € 16.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001951 odborné zhromaždenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 728,76 € 16.06.2022 07.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001952 ubytovanie, strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 462,00 € 16.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001960 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 472,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001955 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 80,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001956 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 697,00 € 16.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001897 5/22 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001943 Služby 1 Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 704,04 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001943 Služby 1 Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 704,04 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001945 Služby 1 Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001945 Služby 1 Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001946 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001946 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001947 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 15 101,95 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001947 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 15 101,95 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001944 Služby 1 Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 52 030,86 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001944 Služby 1 Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 52 030,86 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001932 Služby 1 Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 510,51 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001942 Služby 1 Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 532,17 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001948 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 727,04 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001933 Služby 1 Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 178,60 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001940 Služby 1 Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 209,93 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001935 Služby 1 Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 103 965,79 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001938 Služby 1 Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 64 819,20 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001941 Služby 1 Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 238,33 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001936 Služby 1 Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 710,54 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra