0000000866 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
307,20 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000867 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
505,92 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000857 |
zverejnenie prac. ponuky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
21.05.2021 |
|
04.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000861 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
27,50 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000622 |
inštalačné IT práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
5 760,00 € |
21.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000854 |
Slovak contributionISOLDE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
60 000,00 € |
20.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000852 |
odborná literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
422,09 € |
19.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000853 |
výmena kotolne Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
612,00 € |
19.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000848 |
LandingZONE Dock |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
409,20 € |
19.05.2021 |
|
09.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000850 |
4/21 tech. podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 802,00 € |
19.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000851 |
project merlin, microsoft |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
16 842,00 € |
19.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000849 |
autoumývareň, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 550,89 € |
19.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000847 |
toner kontraktový HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
813,96 € |
19.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000841 |
seminár - Horváthová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000838 |
Apple iPhone 12 128GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
899,00 € |
18.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000842 |
ubytovanie študenta 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
18.05.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000837 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
293,02 € |
18.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000840 |
odborný tréning-AJ gramat |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
118,00 € |
18.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000839 |
samofinancovanie 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
636,00 € |
18.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000231 |
extrablock fólia, audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MIBSK s.r.o. |
52352706 |
|
1 300,00 € |
17.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000815 |
polep auta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
660,00 € |
17.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000820 |
nájomné,poplatky-energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
59,57 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000821 |
nájomné,poplatky-služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
305,18 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000836 |
dobroips- zľavaDEKVS 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,86 € |
17.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000822 |
nájomné,poplatky-nájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
528,08 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000819 |
PR článok-príloha denníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 188,00 € |
17.05.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000825 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
6 686,30 € |
17.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000827 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
6 922,13 € |
17.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000830 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
6 933,30 € |
17.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000818 |
PCR kloktací test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
74 665,50 € |
17.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |