Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000866 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 307,20 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000867 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 505,92 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000857 zverejnenie prac. ponuky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 94,80 € 21.05.2021 04.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000861 servis BL102GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,50 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000622 inštalačné IT práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 5 760,00 € 21.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000854 Slovak contributionISOLDE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 60 000,00 € 20.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000852 odborná literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 422,09 € 19.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000853 výmena kotolne Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 612,00 € 19.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000848 LandingZONE Dock Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WebComs s.r.o. 36516244 409,20 € 19.05.2021 09.06.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000850 4/21 tech. podpora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 47 802,00 € 19.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000851 project merlin, microsoft Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DynaSoft, spol. s.r.o. 36368342 16 842,00 € 19.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000849 autoumývareň, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 550,89 € 19.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000847 toner kontraktový HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 813,96 € 19.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000841 seminár - Horváthová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 74,00 € 18.05.2021 01.06.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000838 Apple iPhone 12 128GB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 899,00 € 18.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000842 ubytovanie študenta 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 18.05.2021 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000837 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 293,02 € 18.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000840 odborný tréning-AJ gramat Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 118,00 € 18.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000839 samofinancovanie 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 636,00 € 18.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000231 extrablock fólia, audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 1 300,00 € 17.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000815 polep auta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 660,00 € 17.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000820 nájomné,poplatky-energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 59,57 € 17.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000821 nájomné,poplatky-služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 305,18 € 17.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000836 dobroips- zľavaDEKVS 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 24,86 € 17.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000822 nájomné,poplatky-nájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 528,08 € 17.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000819 PR článok-príloha denníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 188,00 € 17.05.2021 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000825 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 6 686,30 € 17.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000827 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 6 922,13 € 17.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000830 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 6 933,30 € 17.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000818 PCR kloktací test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 74 665,50 € 17.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra