Faktúra č. 0000000837

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000837
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.05.2021
  • Celková hodnota s DPH: 293,02 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043673
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043673 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 293,02 € 11.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský generálny riaditeľ kancelária GTSÚ Objednávka
0000043673 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 293,02 € 11.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský generálny riaditeľ kancelária GTSÚ Objednávka
Tlačiť