0000001065 |
oprava výťahu- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
282,00 € |
25.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001068 |
práce - Búdková cesta 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPONVEL, s.r.o. |
35949724 |
|
820,00 € |
25.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001067 |
práce - Búdková cesta 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPONVEL, s.r.o. |
35949724 |
|
590,00 € |
25.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001060 |
ZZ SR 3 preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
23.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001027 |
nákl. skup. ATLAS Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
46 000,00 € |
23.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001062 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
879,58 € |
23.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001061 |
odborný tréning AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
23.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001053 |
zábradlie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
224,40 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001045 |
5-6/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001046 |
urgent. výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001054 |
obklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 895,60 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001055 |
múrik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 768,64 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001056 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
52,82 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001044 |
repprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
22.06.2021 |
|
29.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001057 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 635,47 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001059 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
222,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001058 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
61,73 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001048 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
22.06.2021 |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001042 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
62 588,69 € |
22.06.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001043 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
24 627,68 € |
22.06.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001051 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
144,00 € |
22.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001050 |
obchodný zákonník 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
7,70 € |
22.06.2021 |
|
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001030 |
školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský inštitút interných audítorov |
31771602 |
|
550,00 € |
22.06.2021 |
|
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001049 |
webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
75,60 € |
22.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001038 |
repprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
118,99 € |
21.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001039 |
čl.pr.SR do INSTRUCT ERIC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
53 935,00 € |
21.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001040 |
zákl.člen.SR vPRACE AISBL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
51 000,00 € |
21.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001041 |
člen.prísp. doSR PRACE 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
17 111,63 € |
21.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001037 |
pohonné hmoty 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 528,23 € |
18.06.2021 |
|
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001031 |
údržba, maľovanie Strom. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 108,92 € |
17.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |