Faktúra č. 0000001057

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001057
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.06.2021
  • Celková hodnota: 2 635,47 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043764
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043764 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 635,47 € 16.06.2021 23.06.2021 20.07.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť