0000001831 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 580,00 € |
07.06.2023 |
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001822 |
Servis áut |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 281,92 € |
07.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001711 |
etapa 3.- infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
49 392,00 € |
19.05.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001795 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
96 929,00 € |
06.06.2023 |
|
20.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001913 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
67,17 € |
19.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001902 |
vodné, stoč. 5-6 /2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001907 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
71,93 € |
16.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001891 |
Storno poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o. |
64616398 |
|
269,00 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001916 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
688,37 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001910 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
163,00 € |
16.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001895 |
Školenie - 3 osoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
360,00 € |
15.06.2023 |
|
21.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001900 |
akredit. rozbor vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
192,00 € |
15.06.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001914 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
21,48 € |
19.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001917 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
504,00 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001908 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
674,58 € |
16.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001901 |
c |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 022,71 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001909 |
pracovné stretnutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava |
31320589 |
|
1 144,00 € |
16.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001905 |
drevené podstavce na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ drevárska |
37942492 |
|
180,00 € |
15.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001898 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
654,72 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001918 |
žalúzie ISOLINE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
296,88 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001840 |
mesačný paušál 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
08.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001879 |
vodné, stoč. 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
151,67 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001886 |
čistenie-Búd,Čer,Han,Stro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
360,00 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001872 |
Modul pracovno-právne vzť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
4 675,00 € |
13.06.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001878 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
107,57 € |
13.06.2023 |
|
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001889 |
BT919EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
499,87 € |
14.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001885 |
záhradnícke práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
1 681,20 € |
13.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001873 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001881 |
kreslo, taburetka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
2 253,36 € |
13.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001883 |
servis-Černyšev, Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
288,00 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |