Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002032 účasť na školení 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 342,00 € 22.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002032 účasť na školení 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 342,00 € 22.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001934 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 247,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001934 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 247,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001931 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 362,50 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001949 skrátenie lehoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 5 040,00 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001949 skrátenie lehoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 5 040,00 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001978 školenie Horáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001990 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 388,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001990 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 388,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001930 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001927 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 29 125,91 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001927 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 29 125,91 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001926 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001926 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001937 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Učená právnická spoločnosť 42171318 198,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001937 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Učená právnická spoločnosť 42171318 198,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001930 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001940 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 969,20 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001940 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 969,20 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001947 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 589,05 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001915 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 765,03 € 09.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001915 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 765,03 € 09.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001939 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 093,60 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001939 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 093,60 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001919 vodné, stočné, zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 118,86 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001919 vodné, stočné, zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 118,86 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001947 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 589,05 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001911 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 300,00 € 08.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001911 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 300,00 € 08.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra