Faktúra č. 0000001939

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001939
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota s DPH: 3 093,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044243
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044243 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 093,60 € 02.11.2021 12.11.2021 16.11.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť