Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002013 spravod. servis TASR 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 19.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001954 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001954 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001958 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 302,26 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001977 samofinancovanie 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 986,00 € 11.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002015 spravod. servisTASR 10/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 19.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001950 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 1 944,00 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001950 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 1 944,00 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002019 letenka Kríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 214,00 € 22.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002028 10-11/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002028 10-11/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001987 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Delikanti s.r.o. 46884033 70,80 € 16.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001986 tel.požiadavky 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 709,00 € 15.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001952 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 819,34 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001932 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 998,00 € 09.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001935 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002018 hudobné vystúpenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROLITERA, o.z. 31812376 400,00 € 28.09.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002018 hudobné vystúpenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROLITERA, o.z. 31812376 400,00 € 28.09.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001978 školenie Horáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001977 samofinancovanie 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 986,00 € 11.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001936 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 706,00 € 09.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002002 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 24,70 € 18.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002019 letenka Kríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 214,00 € 22.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002042 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Timberlake Consultants Limited 1 375,00 € 23.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002037 občerstvenie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spoločných činností SAV 00398144 1 106,39 € 23.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002037 občerstvenie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spoločných činností SAV 00398144 1 106,39 € 23.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001984 Sklenené vázy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rona a.s. 31642403 2 280,00 € 12.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001984 Sklenené vázy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rona a.s. 31642403 2 280,00 € 12.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra