Faktúra č. 0000002019

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Kríž
  • Dátum doručenia: 22.11.2021
  • Celková hodnota s DPH: 214,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044227
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044227 Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň, Martin Kríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 214,00 € 08.11.2021 08.11.2021 12.11.2021 Ing.Katarína Kalašová Objednávka
Tlačiť