Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002214 Alice upgrade Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 42 000,00 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002237 11-12/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 460,54 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002237 11-12/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 460,54 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002247 Globálne odstránenie IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 66 532,80 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002249 UNIKAN výkazy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 71 342,40 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002247 Globálne odstránenie IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 66 532,80 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002223 zákon o ver. obs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002223 zákon o ver. obs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002231 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 181,44 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002231 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 181,44 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002248 Prepojenie SAP UIS SPU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 14 829,60 € 15.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002248 Prepojenie SAP UIS SPU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 14 829,60 € 15.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002235 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 520,79 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002235 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 520,79 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002239 11/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 506,09 € 14.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002239 11/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 506,09 € 14.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002238 11/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 539,41 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002238 11/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 539,41 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002227 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 600,79 € 14.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002227 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 600,79 € 14.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002225 Med Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002213 grafiické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 800,00 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002213 grafiické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 800,00 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002233 náklady ZA 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 606,66 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002233 náklady ZA 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 606,66 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002250 Výkazníctvo voči kontrolá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 39 278,40 € 15.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002244 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 668,80 € 15.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002226 nealko, pochutiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 189,72 € 14.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002211 telek. práce 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 128,30 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002221 Výrobky teplej a studenej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 548,80 € 13.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra