Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001619 Monitor - 5 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 157,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001614 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 112,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001614 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 112,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001634 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 229,44 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001634 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 229,44 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001607 Členský príspevok 2022-23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 20 800,00 € 17.02.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001607 Členský príspevok 2022-23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 20 800,00 € 17.02.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001613 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 102,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001613 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 102,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001628 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 330,00 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001628 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 330,00 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001601 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 712 807,20 € 03.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001601 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 712 807,20 € 03.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001599 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 378,00 € 03.05.2023 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001599 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 378,00 € 03.05.2023 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001604 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 433,44 € 03.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001640 Fotografické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Marcel Meluš - Momentum Art 53062973 250,00 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001623 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001637 organizácia šport. dňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGIC AGENCY, s. r. o. 46777164 9 890,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001644 Strážna služba - 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.05.2023 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001630 02-05/2023 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001606 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 462,00 € 03.05.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001621 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 119,15 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001605 Prenájom predložiek 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 03.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001616 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 192,54 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001598 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 432,00 € 03.05.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001603 Obsluha kotolne 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001638 umelecký výkon Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BBB Group, s.r.o. 47176385 4 200,00 € 11.05.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001635 kader., kozmet. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ kaderníctva a vizážistiky 17053871 1 150,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001611 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 571,12 € 03.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra