0000001619 |
Monitor - 5 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 157,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001614 |
Napájací adaptér |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
112,99 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001614 |
Napájací adaptér |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
112,99 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001634 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
229,44 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001634 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
229,44 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001607 |
Členský príspevok 2022-23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology |
|
|
20 800,00 € |
17.02.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001607 |
Členský príspevok 2022-23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology |
|
|
20 800,00 € |
17.02.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001613 |
Napájací adaptér |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
102,99 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001613 |
Napájací adaptér |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
102,99 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001628 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
330,00 € |
10.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001628 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
330,00 € |
10.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001601 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
712 807,20 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001601 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
712 807,20 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001599 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
378,00 € |
03.05.2023 |
|
16.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001599 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
378,00 € |
03.05.2023 |
|
16.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001604 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
433,44 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001640 |
Fotografické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marcel Meluš - Momentum Art |
53062973 |
|
250,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001623 |
Telekom. služby 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001637 |
organizácia šport. dňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGIC AGENCY, s. r. o. |
46777164 |
|
9 890,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001644 |
Strážna služba - 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001630 |
02-05/2023 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001606 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
462,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001621 |
Telekom. služby 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 119,15 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001605 |
Prenájom predložiek 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001616 |
Telekom. služby 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 192,54 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001598 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
432,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001603 |
Obsluha kotolne 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001638 |
umelecký výkon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BBB Group, s.r.o. |
47176385 |
|
4 200,00 € |
11.05.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001635 |
kader., kozmet. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ kaderníctva a vizážistiky |
17053871 |
|
1 150,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001611 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 571,12 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |