Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001306 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 82 132,74 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001369 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 755,35 € 17.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001386 supervízia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 4 246,00 € 22.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001228 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 249,00 € 23.02.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001353 stav. práce - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 738,37 € 16.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001304 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001259 Servisné služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 194 686,80 € 03.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001376 Kontrola EPS 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 20.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001303 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 11 710,54 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001302 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 433,45 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001368 monitoring médií 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 17.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001388 toner Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 501,20 € 22.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001305 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001377 Vodné, stočné 02,03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 20.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001358 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 106,11 € 16.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001286 Letenka- zas. vlád. spln. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 633,00 € 07.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001229 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 804,00 € 23.02.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001364 oprava -Kyocera Task alfa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 972,61 € 16.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001383 tlmočenie-deň ESA, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 1 020,00 € 21.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001194 Servisná podpora - 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 16.02.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001395 Občerstvenie a obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 191,40 € 24.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001313 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001300 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001268 služby hepldesk 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 06.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001391 Taxi služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 527,88 € 24.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001414 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská filharmónia 00164704 17 520,00 € 30.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001378 Catering- konferencia VER Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 4 629,05 € 20.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001365 služba podpory prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 16.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001135 Prenájom konf. miestnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 400,00 € 09.02.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001475 videozáznam, strih a foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mediacore s.r.o. 44891652 4 446,00 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »