0000001485 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 897,68 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001488 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 875,55 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001495 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
215,88 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001487 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 248,62 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001480 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
36 220,82 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001492 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001963 |
10/21 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
149,41 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001932 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
09.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001490 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
42 998,21 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001715 |
televízne vysielanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
218 055,38 € |
12.10.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002018 |
hudobné vystúpenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROLITERA, o.z. |
31812376 |
|
400,00 € |
28.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002018 |
hudobné vystúpenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROLITERA, o.z. |
31812376 |
|
400,00 € |
28.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001940 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 969,20 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001940 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 969,20 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001947 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 589,05 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001939 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
3 093,60 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001939 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
3 093,60 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001947 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 589,05 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001924 |
BL197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35 990,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001924 |
BL197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35 990,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001910 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 537,20 € |
08.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001923 |
servis - EČV:014629 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
27 973,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001901 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
232,30 € |
05.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001894 |
hygienicke potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
749,88 € |
11.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001873 |
10/21 pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 863,47 € |
04.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001868 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
227,90 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001850 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001867 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
64,14 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001607 |
licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
29.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001852 |
servis BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,54 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |