0000001253 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 024,37 € |
01.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001235 |
páska YMCKO 400 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
105,60 € |
27.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001195 |
dobropis-DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
17.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001205 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 725,56 € |
20.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001325 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001323 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001321 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001322 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001324 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sféra a.s. |
35757736 |
|
78,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001320 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001332 |
servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
320,10 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001330 |
Letenka Lisabon-Viedeň-Li |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
492,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001331 |
Letenka Viedeň-Ženeva-Vie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
520,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001295 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
317,00 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001318 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001296 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
209,00 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001293 |
Svietidlá a svorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
1 518,48 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001319 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001317 |
vodné,stočné - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
554,39 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001291 |
Elektina 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001279 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
898,64 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001255 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
424,32 € |
01.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001275 |
vodné, zrážky 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
59,53 € |
06.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001273 |
BL574PE servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
114,22 € |
06.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001256 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 640,00 € |
01.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001278 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
990,00 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001280 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
97,03 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001246 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 305,80 € |
01.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001338 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
14.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001314 |
Digit. platfor.-práv.služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
903,00 € |
09.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |