Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001253 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 024,37 € 01.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001235 páska YMCKO 400 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 105,60 € 27.02.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001195 dobropis-DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 300,00 € 17.02.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001205 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 725,56 € 20.02.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001325 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001323 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001321 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001322 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 84,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001324 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sféra a.s. 35757736 78,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001320 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001332 servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 320,10 € 13.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001330 Letenka Lisabon-Viedeň-Li Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 492,00 € 13.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001331 Letenka Viedeň-Ženeva-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 520,00 € 13.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001295 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 317,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001318 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 10.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001296 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 209,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001293 Svietidlá a svorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 1 518,48 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001319 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 10.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001317 vodné,stočné - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 554,39 € 10.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001291 Elektina 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001279 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 898,64 € 07.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001255 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 424,32 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001275 vodné, zrážky 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 59,53 € 06.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001273 BL574PE servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 114,22 € 06.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001256 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 2 640,00 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001278 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 990,00 € 07.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001280 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 97,03 € 07.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001246 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 305,80 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001338 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 14.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001314 Digit. platfor.-práv.služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 903,00 € 09.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »