0000001171 |
Tlač pozvánok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
480,00 € |
14.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001207 |
DEKVS_zľava_012023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,10 € |
22.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001192 |
Spravodajský servis 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001174 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
888,00 € |
14.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001230 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 344,00 € |
23.02.2023 |
|
03.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001217 |
Členský poplatok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
22.02.2023 |
|
03.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001188 |
DEKVS_zľava 122022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,82 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001222 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
864,00 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001225 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
345,00 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001224 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
777,00 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001219 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
388,08 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001232 |
Vodné,stočné 01,02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
375,06 € |
23.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001214 |
vodné,stočné - Búdkova 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 657,45 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001215 |
Samsung Galaxy S23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001220 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
397,92 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001185 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
229,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001184 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
990,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001187 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
604,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001128 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 686,71 € |
08.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001208 |
toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
396,00 € |
22.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001191 |
teplo,zrážky,voda 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 277,23 € |
15.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001179 |
výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
14.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001209 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 075,54 € |
22.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001239 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 035,30 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001237 |
prenájom predložiek 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001238 |
prenájom predložiek 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001240 |
obsluha kotol.objekty2/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001223 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
450,00 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001231 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
404,00 € |
23.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001212 |
BL 411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
230,20 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |