0000001062 |
Rekonštrukcia MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
259 581,49 € |
25.01.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001182 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001183 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
135,60 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001181 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001203 |
Školenie, Školenie - OPII |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
20.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001129 |
Služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
08.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001113 |
Ticket Restaurant 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
32 756,03 € |
03.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001101 |
Refundácia výdavkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
|
15 876,53 € |
01.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001162 |
Samofinancovanie 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 198,00 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001186 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
521,00 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001131 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
294,00 € |
08.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001139 |
Rozšírenie právneho systé |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
557,53 € |
09.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001164 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
859,00 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001165 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 503,26 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001163 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
168,00 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001112 |
poistné 4/2023-4/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
21 037,97 € |
03.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001190 |
mesačná kontr. EPS 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001180 |
Nevyhnutné opravy systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
918,00 € |
14.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001189 |
vodné,stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
837,67 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001159 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
215,88 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001155 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001153 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001141 |
servisné služby 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001158 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 658,84 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001143 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001161 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
14.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001156 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001154 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001152 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 142,24 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001151 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |