Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001062 Rekonštrukcia MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 259 581,49 € 25.01.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001182 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 180,00 € 15.02.2023 21.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001183 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 135,60 € 15.02.2023 21.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001181 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 15.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001203 Školenie, Školenie - OPII Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 20.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001129 Služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 08.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001113 Ticket Restaurant 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 32 756,03 € 03.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001101 Refundácia výdavkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 00699021 15 876,53 € 01.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001162 Samofinancovanie 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 198,00 € 14.02.2023 22.02.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001186 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 521,00 € 15.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001131 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 294,00 € 08.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001139 Rozšírenie právneho systé Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 557,53 € 09.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001164 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 859,00 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001165 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 503,26 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001163 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 168,00 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001112 poistné 4/2023-4/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 21 037,97 € 03.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001190 mesačná kontr. EPS 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 15.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001180 Nevyhnutné opravy systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 918,00 € 14.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001189 vodné,stočné-Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 837,67 € 15.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001159 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 215,88 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001155 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 272,86 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001153 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001141 servisné služby 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001158 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 1 658,84 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001143 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001161 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 70,00 € 14.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001156 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001154 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001152 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 142,24 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001151 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »