Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001069 BA 121ZG servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 218,88 € 31.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001067 BL298OZ - STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 150,00 € 31.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001063 servis BL248UP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 229,36 € 27.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001216 výjazd - regióny, ubytova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Interhouse Košice a.s. 31706631 201,00 € 17.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001203 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 664,45 € 14.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001202 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 763,35 € 14.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001205 sťahovacie služb,preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 287,03 € 15.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001215 výjazd - regióny, strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Interhouse Košice a.s. 31706631 36,00 € 17.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001173 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 719,69 € 11.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001164 tel. požiadavky 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 728,00 € 10.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001217 preklad-cestov.mapa SJ,AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 2 520,00 € 21.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001219 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 90,00 € 21.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001183 kongres Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUAPARK Poprad, s.r.o. 36482609 103,50 € 11.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001169 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 3 600,00 € 10.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001168 Kvantitatívny prieskum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AKO, s.r.o. 35863781 5 918,40 € 10.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001160 vládny špeciál-EXPO Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 55 186,27 € 09.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001127 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 04.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001125 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 61,00 € 04.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001126 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 04.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001227 Letenky pre ŠT II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 691,00 € 22.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001218 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 144,00 € 21.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001222 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LaDaniellaS s.r.o. 52529657 259,51 € 21.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001201 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 22 667,40 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001197 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001196 služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 51 788,86 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001186 služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 540,39 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001184 služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 46 006,82 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001188 služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 273,96 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001214 11/21 - 2/22 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 49,49 € 17.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001195 služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »