0000001069 |
BA 121ZG servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,88 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001067 |
BL298OZ - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
150,00 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001063 |
servis BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
229,36 € |
27.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001216 |
výjazd - regióny, ubytova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
201,00 € |
17.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001203 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 664,45 € |
14.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001202 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 763,35 € |
14.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001205 |
sťahovacie služb,preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
287,03 € |
15.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001215 |
výjazd - regióny, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
36,00 € |
17.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001173 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
719,69 € |
11.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001164 |
tel. požiadavky 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
728,00 € |
10.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001217 |
preklad-cestov.mapa SJ,AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
2 520,00 € |
21.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001219 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
90,00 € |
21.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001183 |
kongres |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUAPARK Poprad, s.r.o. |
36482609 |
|
103,50 € |
11.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001169 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
3 600,00 € |
10.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001168 |
Kvantitatívny prieskum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
5 918,40 € |
10.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001160 |
vládny špeciál-EXPO Dubaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
55 186,27 € |
09.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001127 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001125 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
61,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001126 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001227 |
Letenky pre ŠT II. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
691,00 € |
22.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001218 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
144,00 € |
21.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001222 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
259,51 € |
21.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001201 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22 667,40 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001197 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001196 |
služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001186 |
služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001184 |
služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 006,82 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001188 |
služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 273,96 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001214 |
11/21 - 2/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
49,49 € |
17.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001195 |
služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |