Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001073 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 140,77 € 31.01.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001072 mes. popl. 1-2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 31.01.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001102 monitoring médií 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001103 Darčekové kazety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belvet s.r.o. 46284699 986,00 € 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001117 pohonné hmoty 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 234,52 € 04.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001104 catering 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001078 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001087 dobropis -dodanie 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 36,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001076 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001086 dobropis -dodanie 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 2,41 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001088 dobropis -dodanie 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 34,87 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001075 Letenky - Paríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 767,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001074 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 221,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001085 dobropis -dodanie 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1,13 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001056 IV.Q.21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 10 808,68 € 26.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001051 servis BL102GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 532,82 € 25.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001022 BL663TN servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 742,52 € 17.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001097 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 02.02.2022 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001077 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001062 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 27.01.2022 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001061 školenie 2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 168,00 € 27.01.2022 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001055 licencia Webex Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 1 005,01 € 26.01.2022 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001131 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 77,76 € 07.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001142 energie Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 453,58 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001146 vodné,stočné,zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 112,85 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001130 vyhotovenie planu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NND Group, s.r.o. 45272981 1 830,00 € 07.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001124 2/22 Škultétyho NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,04 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001140 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 930,00 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001138 helpdesk 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 07.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001148 covid- upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »