Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001045 vodné, stočné - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 24.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001047 vodné, stočné -Hanulova 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 278,52 € 24.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001046 vodné, stočné-Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 316,86 € 24.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001044 servis zariad. - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 144,00 € 21.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001052 maliar.pr.Stromová,Hanulo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 821,88 € 25.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001058 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 538,44 € 26.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001059 havarijná oprava Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Marek Rakús 43659942 2 172,64 € 26.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001057 prenájom bezp. nádob 7x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 436,80 € 26.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001053 servis okien- Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 2 379,00 € 25.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001034 údžba stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 282,00 € 21.02.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001019 On-line prístup Beck-Onli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 6 200,40 € 17.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001082 Letenka Viedeň-Brusel-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 403,00 € 31.01.2022 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001054 preklad textu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 792,00 € 26.01.2022 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001043 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 334,58 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001035 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 722,00 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001049 Flashdisk 16GB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 149,04 € 25.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001060 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 26.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001038 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 159,20 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001037 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 700,66 € 21.02.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001036 papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 643,13 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001089 dobropis PZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 144,65 € 31.01.2022 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001090 dobropis PZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 193,53 € 31.01.2022 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001071 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 396,00 € 31.01.2022 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001064 Q kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 27.01.2022 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001128 respirátory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pricemarket CZ s.r.o. 53155599 785,80 € 07.02.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001099 kytice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 223,60 € 02.02.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001096 predmety z keramiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Škola umeleckého priemyslu 00161438 257,00 € 01.02.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001079 Nákup leteniek-ZPC ŠT II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001092 mesačné poplatky-tel.služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 542,10 € 01.02.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001094 predĺženie digiškola.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 01.02.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »