0000001045 |
vodné, stočné - Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001047 |
vodné, stočné -Hanulova 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
278,52 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001046 |
vodné, stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
316,86 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001044 |
servis zariad. - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
144,00 € |
21.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001052 |
maliar.pr.Stromová,Hanulo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
821,88 € |
25.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001058 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
538,44 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001059 |
havarijná oprava Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marek Rakús |
43659942 |
|
2 172,64 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001057 |
prenájom bezp. nádob 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001053 |
servis okien- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 379,00 € |
25.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001034 |
údžba stroja |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
21.02.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001019 |
On-line prístup Beck-Onli |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 200,40 € |
17.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001082 |
Letenka Viedeň-Brusel-Vie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
403,00 € |
31.01.2022 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001054 |
preklad textu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
792,00 € |
26.01.2022 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001043 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
334,58 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001035 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 722,00 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001049 |
Flashdisk 16GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
149,04 € |
25.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001060 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
26.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001038 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 159,20 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001037 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 700,66 € |
21.02.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001036 |
papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
643,13 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001089 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
144,65 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001090 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
193,53 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001071 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
396,00 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001064 |
Q kontrola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001128 |
respirátory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pricemarket CZ s.r.o. |
53155599 |
|
785,80 € |
07.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001099 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
223,60 € |
02.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001096 |
predmety z keramiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Škola umeleckého priemyslu |
00161438 |
|
257,00 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001079 |
Nákup leteniek-ZPC ŠT II. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
31.01.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001092 |
mesačné poplatky-tel.služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 542,10 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001094 |
predĺženie digiškola.sk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |