0000000108 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 268,00 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000099 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000096 |
tel. poplatky 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 273,66 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000088 |
monitoring médií 01/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
04.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002175 |
Strážna služba 12/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 375,20 € |
22.01.2021 |
|
17.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000139 |
Tlačové a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
648,00 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000141 |
1-2/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000144 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN SK, s.r.o. |
44391455 |
|
3 096,90 € |
12.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000142 |
1-2/21 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
382,04 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000117 |
servis BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
463,20 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000138 |
mikrovlnná rúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
80,90 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000064 |
dezinfekný gél COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
477,60 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000082 |
jednoráz. náustok,páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alab, spol. s.r.o. |
45842167 |
|
61,00 € |
04.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000104 |
antibakteriálny gél COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
533,57 € |
09.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000063 |
kontrola EPS 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000077 |
osobná karta, výdajka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,84 € |
03.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000070 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
58 135,83 € |
02.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000065 |
rukavice M,L COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 186,00 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000137 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 962,85 € |
04.02.2021 |
|
19.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000075 |
služby za január 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
03.02.2021 |
|
19.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000173 |
Notárske služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
58,37 € |
19.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000127 |
služby 1 - typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 134,34 € |
10.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000126 |
služby 1 - dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
10.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000122 |
služby 4 impl. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
13 368,89 € |
10.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000097 |
tel. poplatky 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 598,40 € |
08.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000092 |
1/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
05.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000079 |
upratovacie práce- 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 161,00 € |
03.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000012 |
1Q21 software SAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.01.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002170 |
12/20 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
30 960,00 € |
19.01.2021 |
|
22.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002174 |
SOFIA Servis APV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 282,30 € |
21.01.2021 |
|
22.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |