Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001831 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 5 580,00 € 07.06.2023 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001822 Servis áut Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 281,92 € 07.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001711 etapa 3.- infraštruktúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aliter Technologies, a.s. 36831221 49 392,00 € 19.05.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001795 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OECD Programme Budget and financial manag.service Z 96 929,00 € 06.06.2023 20.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001913 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 67,17 € 19.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001902 vodné, stoč. 5-6 /2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 15.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001907 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 71,93 € 16.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001891 Storno poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEBIZ s.r.o. 64616398 269,00 € 14.06.2023 21.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001916 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 688,37 € 19.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001910 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 163,00 € 16.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001895 Školenie - 3 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 360,00 € 15.06.2023 21.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001900 akredit. rozbor vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 192,00 € 15.06.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001914 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 21,48 € 19.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001917 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 504,00 € 19.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001908 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 674,58 € 16.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001901 c Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 022,71 € 15.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001909 pracovné stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 1 144,00 € 16.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001905 drevené podstavce na meno Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ drevárska 37942492 180,00 € 15.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001898 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 654,72 € 15.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001918 žalúzie ISOLINE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 296,88 € 19.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001840 mesačný paušál 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 08.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001879 vodné, stoč. 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 151,67 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001886 čistenie-Búd,Čer,Han,Stro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 360,00 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001872 Modul pracovno-právne vzť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart Klaster - StartUP HUB 54768420 4 675,00 € 13.06.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001878 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 107,57 € 13.06.2023 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001889 BT919EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 499,87 € 14.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001885 záhradnícke práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 1 681,20 € 13.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001873 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001881 kreslo, taburetka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NABIMEX, s.r.o. 36022331 2 253,36 € 13.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001883 servis-Černyšev, Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 288,00 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »