Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001906 služby helpdesk 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 96 073,66 € 15.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001948 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 483,00 € 22.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001888 DEKVS zľava 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 23,12 € 14.06.2023 26.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001893 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 870 142,20 € 15.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001921 výmena patroly -Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 580,80 € 20.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001929 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 156,00 € 20.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001864 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001919 BL663TN- servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 399,70 € 19.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001870 Mobilná aplikácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 30 861,60 € 13.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001915 správa, úprava systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELLMAN, s.r.o. 35949309 9 540,00 € 19.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001927 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 899,00 € 20.06.2023 28.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001874 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 494,00 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001924 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 89,00 € 20.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001920 mesač.kontrola EPS 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 19.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001887 svietidlo, LED panel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 703,46 € 13.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001926 PHM, ostatné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 635,48 € 20.06.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001876 Objednávka leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 776,00 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001922 montážna plošina-Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M.S. TEAM s.r.o. 36777609 120,00 € 20.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001851 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001868 Rozvoj riešenia SAP BO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 48 496,80 € 13.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001853 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 018,71 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001897 Licencia MS Project Plan1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ICT NWT s.r.o. 126,00 € 15.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001903 bezpečnostné služby5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 221,41 € 15.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001875 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RADIO, a.s. 35771623 21 765,60 € 13.06.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001892 Elektrina 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 9 667,54 € 14.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001911 Letenka + vlak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 1 778,00 € 16.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001866 Služby podpory 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001862 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001896 Licencia k digitálnej aud Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WISTERIA BOOKS s.r.o. 51184699 11 400,00 € 15.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001880 Elektrina 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 443,87 € 13.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »