Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001985 Vzdelávacie aktivity Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFER, s.r.o. 35711060 7 500,00 € 29.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001986 Koučovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Boris Dobiš - YPN - Your Private Network 30153913 650,00 € 30.06.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001998 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 871,00 € 03.07.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001969 oprava Konica Minolta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 273,00 € 28.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002038 máj 2023- mediálne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 14 280,00 € 06.07.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001980 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 551,00 € 28.06.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001990 Kábel 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COMPY-COM spol. s r.o. 46555731 63,23 € 30.06.2023 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001984 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 27 048,00 € 29.06.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001999 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 111,00 € 03.07.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001961 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 36363383 1 194,00 € 26.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001946 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 696,00 € 22.06.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001947 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 476,00 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001957 BL301LO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 636,40 € 26.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001954 vod,stoč-5-6/2023Búdkova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 913,00 € 23.06.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001940 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 418,57 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001938 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 3 120,00 € 21.06.2023 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001951 dodávka, inštalácia fólie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Barta - ABARTstyle 45626073 320,40 € 22.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001955 oprava strechy Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 420,00 € 23.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001968 Kurz angličtiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bestka, o.z. 53220102 792,00 € 27.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001989 normy STN online prístup Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 67,86 € 30.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001958 BL574PE - STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 167,62 € 26.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001937 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 3 120,00 € 21.06.2023 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001959 servis bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 857,86 € 26.06.2023 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001941 kurz -študent Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 548,00 € 22.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001932 Ticket restaurant 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 567,68 € 21.06.2023 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001936 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 3 120,00 € 21.06.2023 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001944 remitenda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 000,00 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001950 ročná kontrola- Búdkova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Michal Paulovič 37414321 96,00 € 22.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001923 ventilátor 20ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 838,00 € 20.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001931 Tlmočenie FR-SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 918,00 € 21.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »