Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001600 Prevádzka uzla siete1Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 03.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001594 Servis - BL988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 249,73 € 03.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001585 Čipová karta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 360,00 € 27.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001641 SME všedné 05/23-05/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 258,00 € 11.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001569 Preklad textu SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 36,08 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001572 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 977,57 € 26.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001580 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 449,00 € 27.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001583 Exhibit space: Booth 1938 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAFSA A. of I.E. . 20 043,00 € 27.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001595 Servis - BL248UP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 6,19 € 03.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001568 Preklad programu SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 9,25 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001571 Tlmočenie SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 460,80 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001567 Preklad textu SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 16,65 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001596 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 991,08 € 03.05.2023 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001593 Znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Mgr. Jana Pecníková 37204980 350,00 € 03.05.2023 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001575 Kontrola EPS 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 26.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001586 Servisné služby - 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 26 655,00 € 27.04.2023 17.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001588 Príspevok SR - 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 1 000,00 € 27.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001577 Vodné, stočné 02-03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 305,76 € 26.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001591 Oprava tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 308,40 € 28.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001581 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 220,20 € 27.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001582 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 70,00 € 27.04.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001584 Mandátny cerfitikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 23,88 € 27.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001574 Servis - BT482FG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 445,32 € 26.04.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001597 Projektové práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Dušan Polónyi 11922249 1 640,00 € 03.05.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001587 Príspevok SR - 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 27.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001559 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 307,00 € 21.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001589 Členský poplatok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Basic Skills Network 100,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001592 Mandátny cerfitikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 23,88 € 02.05.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001578 Náklady 1.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 16 995,26 € 26.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001561 vodné, stočné Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 375,40 € 24.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra