Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001107 mesačný paušál 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 03.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001109 porad. služby v IT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 630,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001102 monitoring médií 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001103 Darčekové kazety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belvet s.r.o. 46284699 986,00 € 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001105 webinár 8.2.22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 84,00 € 03.02.2022 15.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001111 plyn obdobie 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001110 servis a prenájom 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001116 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 338,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001100 menovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STABO BARDEJOV, s.r.o. 36723321 1 044,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001114 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 389,88 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001115 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 154,91 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001104 catering 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001127 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 04.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001125 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 61,00 € 04.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001119 podpora prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 04.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001126 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 04.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001121 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 04.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001118 školenie 3os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 207,00 € 04.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001124 2/22 Škultétyho NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,04 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001123 2/22 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,01 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001122 hot-line DIAMOND Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001117 pohonné hmoty 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 234,52 € 04.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001120 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001135 telekom služby 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,39 € 07.02.2022 26.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001137 Úpravy v štatistickom mod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 732 600,00 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001134 telekom služby 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 716,72 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001132 telekom služby 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 307,29 € 07.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001139 Spätná kumunikácia RIS -Š Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 290 400,00 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001129 obsluha kotolne 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001133 telekom služby 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »