0000002143 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
20.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002124 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
523,34 € |
20.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002123 |
nájom 2Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
38 924,20 € |
20.01.2021 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002171 |
elektr. 12/2020 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 457,98 € |
20.01.2021 |
|
11.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002172 |
12/2020 Strom,Černy,Budm |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 211,46 € |
20.01.2021 |
|
11.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000034 |
xer. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
12,58 € |
21.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000035 |
Apple AirPods Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
|
410,50 € |
21.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000033 |
servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
397,32 € |
21.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002174 |
SOFIA Servis APV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 282,30 € |
21.01.2021 |
|
22.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000037 |
12/20 energie Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
5 239,47 € |
22.01.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000041 |
tlačiareň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
3 100,80 € |
22.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000039 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,69 € |
22.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000036 |
členské 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
22.01.2021 |
|
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000040 |
testovacie potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
89,23 € |
22.01.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000026 |
pohonné hmoty 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
978,04 € |
22.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000038 |
servis BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,46 € |
22.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002175 |
Strážna služba 12/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 375,20 € |
22.01.2021 |
|
17.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000042 |
ročný popl. hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
25.01.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002179 |
nájom 2. štvrťrok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
25.01.2021 |
|
31.12.2020 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000044 |
dobropis k FA 8273333067 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
334,80 € |
26.01.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000045 |
dobropis k FA 8273334309 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
179,28 € |
26.01.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000043 |
dobropis k FA 8273334708 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,60 € |
26.01.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000046 |
kufor PILOT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
452,76 € |
26.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000050 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 973,83 € |
27.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000048 |
Oprava kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
296,40 € |
27.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000049 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
160,68 € |
27.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000053 |
k FA 11/20 8273334510 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
231,12 € |
28.01.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000057 |
BL631LV servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
279,42 € |
29.01.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000055 |
IV:Q.20 výdavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
13 090,01 € |
29.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000059 |
paušál SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
29.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |