0000001734 |
Vodné, stočné 04-05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
245,72 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001426 |
vodné, stočné 03-04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
670,00 € |
13.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001577 |
Vodné, stočné 02-03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
305,76 € |
26.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001377 |
Vodné, stočné 02,03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
20.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001879 |
vodné, stoč. 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
151,67 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001882 |
vodné, stoč. 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
711,89 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001902 |
vodné, stoč. 5-6 /2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001708 |
voda Hanulova18.4-17.5.23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
281,88 € |
19.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002052 |
vod.stoč.6/2023 Strom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
639,35 € |
10.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002245 |
Vod.stoč.05-08/23-Pionier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002245 |
Vod.stoč.05-08/23-Pionier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001054 |
vod,stoč-Hanul12/22-01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
297,37 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001954 |
vod,stoč-5-6/2023Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
913,00 € |
23.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002282 |
vod,stoč,7-8/23Búd-SBSdom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
15.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002282 |
vod,stoč,7-8/23Búd-SBSdom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
15.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001136 |
vod,sto.Pionierska2022-23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001055 |
vod,sto-Černyš,9/22-1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
51,72 € |
25.01.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003143 |
Vlajky s držiakmi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
847,20 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003157 |
vizitky,menovky,hl.papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BELICA PRINT s.r.o. |
55582010 |
|
899,40 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001774 |
vizitky,hlavičkový papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
462,72 € |
30.05.2023 |
|
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001475 |
videozáznam, strih a foto |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mediacore s.r.o. |
44891652 |
|
4 446,00 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001806 |
Videozáznam zo seminára |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
490,00 € |
06.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001806 |
Videozáznam zo seminára |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
490,00 € |
06.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003153 |
vianočné darčeky na repre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
1 000,00 € |
14.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003204 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
980,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003239 |
Vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
648,00 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001923 |
ventilátor 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
838,00 € |
20.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002420 |
Veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jaroslav Kupeček–Záhrad.Átrium |
11999055 |
|
102,66 € |
13.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001397 |
Veľkoplošný pútač,tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
432,00 € |
24.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001033 |
vedenie účtu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 126,38 € |
19.01.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |