0000001626 |
Upgrade SAP ERP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
129 859,20 € |
02.05.2022 |
|
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002372 |
Upgrade OS vybraných serv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 715,20 € |
22.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001812 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
27.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001011 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
12.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001693 |
umývačka a kapsule |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
339,00 € |
10.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001034 |
údžba stroja |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
21.02.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001914 |
údržbové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 085,57 € |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001916 |
údržbové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 153,10 € |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001859 |
udržba,podpora NA62 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
26 200,00 € |
03.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002765 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
591,00 € |
03.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001778 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Age Management, o.z. |
36061891 |
|
80,00 € |
23.05.2022 |
|
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002606 |
ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
10 427,50 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002606 |
ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
10 427,50 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001952 |
ubytovanie, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
462,00 € |
16.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002361 |
ubytovanie, N. na repre. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA JASNA, s. r. o. |
36048968 |
|
12 554,00 € |
24.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002986 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002804 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
10.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002987 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002803 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
10.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002542 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
194,00 € |
27.09.2022 |
|
05.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002543 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
203,18 € |
27.09.2022 |
|
05.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002149 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
99,20 € |
21.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002441 |
ubytovanie počas školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 774,80 € |
13.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003074 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 284,50 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003069 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMEGA Investments a.s. |
46455141 |
|
572,10 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002620 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel DUKLA, a.s. Prešov |
36482293 |
|
4 527,78 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002620 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel DUKLA, a.s. Prešov |
36482293 |
|
4 527,78 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |