Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001626 Upgrade SAP ERP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 129 859,20 € 02.05.2022 25.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000002372 Upgrade OS vybraných serv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 715,20 € 22.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000001812 umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 279,00 € 27.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001011 umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 279,00 € 12.01.2022 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001693 umývačka a kapsule Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 339,00 € 10.05.2022 18.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001034 údžba stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 282,00 € 21.02.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001914 údržbové práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 085,57 € 13.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001916 údržbové práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 153,10 € 13.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001859 udržba,podpora NA62 22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 26 200,00 € 03.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002765 Účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Indícia, n.o. 45736286 591,00 € 03.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000001778 Účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Age Management, o.z. 36061891 80,00 € 23.05.2022 02.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000002606 ubytovanie, stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 10 427,50 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002606 ubytovanie, stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 10 427,50 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001952 ubytovanie, strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 462,00 € 16.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002361 ubytovanie, N. na repre. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 12 554,00 € 24.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002986 Ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002804 ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 10.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002251 ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 108,50 € 09.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002251 ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 108,50 € 09.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002251 ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 108,50 € 09.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002987 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002803 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 10.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002542 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 194,00 € 27.09.2022 05.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002543 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 203,18 € 27.09.2022 05.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002149 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 99,20 € 21.07.2022 28.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002441 ubytovanie počas školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 774,80 € 13.09.2022 20.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000003074 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 284,50 € 15.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003069 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMEGA Investments a.s. 46455141 572,10 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002620 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel DUKLA, a.s. Prešov 36482293 4 527,78 € 11.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002620 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel DUKLA, a.s. Prešov 36482293 4 527,78 € 11.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »