Faktúra č. 0000002620

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002620
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie a stravovanie
  • Dátum doručenia: 11.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 4 527,78 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045180
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045180 ubytovanie a konferenčná miestnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel DUKLA, a.s. Prešov 36482293 5 941,48 € 22.09.2022 03.10.2022 22.09.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
Tlačiť