0000001827 |
moderovanie konferencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Na ceste s.r.o. |
48088854 |
|
350,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000088 |
monitoring médií 01/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
04.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001113 |
monitoring médií 06/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
06.07.2021 |
|
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002135 |
monitoring médií 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
08.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002390 |
monitoring médií 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
31.12.2021 |
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000460 |
monitoring médií 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
07.04.2021 |
|
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001446 |
monitoring médií 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
07.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001657 |
monitoring médií 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002203 |
monitorovacie zariadenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas Services s.r.o. |
48178284 |
|
1 540,26 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001028 |
Montáž a dodavka EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
282,20 € |
17.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000945 |
Montáž dekorácie -záclony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
2 619,48 € |
08.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000416 |
montaž kobercov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
|
3 357,36 € |
31.03.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001138 |
montáž krytín, príslušens |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
727,80 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001139 |
montáž krytín, príslušens |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
691,32 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002329 |
montáž podl.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 058,77 € |
23.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002329 |
montáž podl.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 058,77 € |
23.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001527 |
montáž podlah.krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 032,25 € |
17.09.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000407 |
montáž samolep.okná,fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
422,40 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000205 |
montáž sieťokTomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
152,50 € |
26.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001119 |
montáž výstraž. zariad. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NetPoint, a.s. |
35819065 |
|
972,00 € |
06.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000705 |
montáž zábradlia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
2 180,80 € |
05.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000319 |
Montáž žaluzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
874,20 € |
12.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000279 |
montáž, inšt.po.materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AXIS POS Systems s. r. o. |
44100183 |
|
2 799,60 € |
09.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000971 |
Montáž, nastavenia žaluzí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
305,80 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |