Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001395 Občerstvenie a obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 191,40 € 24.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001578 Náklady 1.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 16 995,26 € 26.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001135 Prenájom konf. miestnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 400,00 € 09.02.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001181 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 15.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001109 Nákl. z prevádzky 4.Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 17 073,81 € 03.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002139 odbobie II.Q.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 14 463,74 € 20.07.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002739 obdobie III.Q 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 12 696,18 € 31.10.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002739 obdobie III.Q 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 12 696,18 € 31.10.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002739 obdobie III.Q 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 12 696,18 € 31.10.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000001953 Zabezpečenie školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 482,30 € 22.06.2023 28.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001554 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 570,20 € 04.04.2023 11.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001433 občerstvenie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 570,20 € 04.04.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001068 Stravovanie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 750,60 € 27.01.2023 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002280 Ubytovacie,stravovacie sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 5 965,40 € 15.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002334 Služby počas workshopu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 003,10 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002580 Pracovná porada s RÚŠS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 167,40 € 10.10.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002577 ubyt.,strava,prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 5 123,00 € 10.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002695 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 564,60 € 20.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000003098 Služby počas rokovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 244,70 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003177 Zabezpečenie prac. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 4 881,10 € 15.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001476 catering-ocenovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 7 062,50 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001400 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 9 048,50 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001266 Protokolárne dary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 204,00 € 03.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000003204 vianočné darčeky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 980,00 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003239 Vianočné darčeky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 648,00 € 21.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001414 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská filharmónia 00164704 17 520,00 € 30.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001720 Autorská odmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 4 081,92 € 24.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000002309 Ubytovanie s raňajkami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technické služby mesta Trebišov 00188433 347,40 € 21.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000001992 prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vysoká škola múzických umení 00397431 229,00 € 03.07.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001735 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 91,00 € 25.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »