0000001395 |
Občerstvenie a obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 191,40 € |
24.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001578 |
Náklady 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
16 995,26 € |
26.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001135 |
Prenájom konf. miestnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
400,00 € |
09.02.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001181 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001109 |
Nákl. z prevádzky 4.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
17 073,81 € |
03.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002139 |
odbobie II.Q.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
14 463,74 € |
20.07.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002739 |
obdobie III.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 696,18 € |
31.10.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002739 |
obdobie III.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 696,18 € |
31.10.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002739 |
obdobie III.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 696,18 € |
31.10.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001953 |
Zabezpečenie školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
482,30 € |
22.06.2023 |
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001554 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 570,20 € |
04.04.2023 |
|
11.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001433 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 570,20 € |
04.04.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001068 |
Stravovanie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
750,60 € |
27.01.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002280 |
Ubytovacie,stravovacie sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
5 965,40 € |
15.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002334 |
Služby počas workshopu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 003,10 € |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002580 |
Pracovná porada s RÚŠS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
167,40 € |
10.10.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002577 |
ubyt.,strava,prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
5 123,00 € |
10.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002695 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 564,60 € |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003098 |
Služby počas rokovania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 244,70 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003177 |
Zabezpečenie prac. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
4 881,10 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001476 |
catering-ocenovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
7 062,50 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001400 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
9 048,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001266 |
Protokolárne dary |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
204,00 € |
03.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003204 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
980,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003239 |
Vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
648,00 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001414 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
17 520,00 € |
30.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001720 |
Autorská odmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
4 081,92 € |
24.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002309 |
Ubytovanie s raňajkami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technické služby mesta Trebišov |
00188433 |
|
347,40 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001992 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vysoká škola múzických umení |
00397431 |
|
229,00 € |
03.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001735 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
91,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |