Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002297 vodné,stočné 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 78,47 € 17.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002230 vodné,stočné- jún 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 133,49 € 03.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002230 vodné,stočné- jún 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 133,49 € 03.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002005 náklady Tomašíková 5/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 134,69 € 21.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002005 náklady Tomašíková 5/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 134,69 € 21.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001781 náklady Tomašíková 4/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 944,92 € 23.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001590 náklady Tomašiková 3/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 872,65 € 25.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001388 náklady Tomašiková 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 241,90 € 17.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001260 tep,voda,stoč,zráž.1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 606,14 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001033 12/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 460,04 € 21.02.2022 28.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000002942 Cestovné náklady-ČR BRNO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 275,80 € 02.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001534 ref. letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 00686832 5 752,80 € 13.04.2022 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000003056 Nájomné 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 48,00 € 14.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001928 služby Check Point Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LYNX,spol.s.r.o. 00692069 77 375,54 € 13.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000003037 Kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 644,58 € 13.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003037 Kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 644,58 € 13.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002900 mes. kontrola EPS 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 25.11.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002726 Kontrola EPS - 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 24.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002462 kontrola EPS 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 16.09.2022 23.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002285 služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 398,40 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002285 služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 398,40 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002285 služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 398,40 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002286 mes. kontrola EPS 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002286 mes. kontrola EPS 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002286 mes. kontrola EPS 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002132 EPS 7/2022-Černy,Han,Stro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 18.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002034 prekládka ústredne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 1 572,00 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001995 mesačná kontrola 6/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 699,66 € 20.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001995 mesačná kontrola 6/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 699,66 € 20.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001710 kontrola EPS 2,2Q2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 16.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »