Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002685 Kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Timberlake Consultants Limited 558,00 € 19.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000001932 Ticket restaurant 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 567,68 € 21.06.2023 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001692 Ticket Restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 26 812,71 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001436 Ticket Restaurant 3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 32 665,33 € 04.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001271 Ticket Restaurant 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 28 751,47 € 06.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001113 Ticket Restaurant 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 32 756,03 € 03.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002022 Ticket Restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 26 834,06 € 04.07.2023 26.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002246 Ticket Restaurant 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 20 262,37 € 08.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002648 Ticket Restaurant 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 893,57 € 18.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002650 Ticket Restaurant 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 30 795,23 € 18.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002776 Ticket Rest. card 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 16 454,89 € 03.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000003027 Ticket Restaurant 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 27 853,53 € 05.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002248 Prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The European Association for Internationa Education Z 19 456,80 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002248 Prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The European Association for Internationa Education Z 19 456,80 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002243 Interiér. vybavenie - MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TG s. r. o. 45324093 22 068,00 € 08.08.2023 25.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002242 Interiér. vybavenie - MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TG s. r. o. 45324093 212 920,32 € 08.08.2023 25.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002309 Ubytovanie s raňajkami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technické služby mesta Trebišov 00188433 347,40 € 21.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002539 TOGAF EA Course Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLORCOX s.r.o. Z 2 206,74 € 03.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002540 TOGAF EA Course Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLORCOX s.r.o. Z 1 739,98 € 03.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002722 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 1 200,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002721 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 1 200,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000003256 PRINCE2 Agile Foundation Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 1 080,00 € 27.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »