Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000833 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 3 622,74 € 17.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000834 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 904,00 € 17.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000835 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 101,64 € 17.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000836 dobroips- zľavaDEKVS 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 24,86 € 17.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000837 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 293,02 € 18.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000838 Apple iPhone 12 128GB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 899,00 € 18.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000839 samofinancovanie 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 636,00 € 18.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000840 odborný tréning-AJ gramat Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 118,00 € 18.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000841 seminár - Horváthová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 74,00 € 18.05.2021 01.06.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000842 ubytovanie študenta 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 18.05.2021 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000843 BPMimplementácia procesov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 368 736,00 € 26.04.2021 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000844 upgrade WPB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 12 825,60 € 26.04.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000845 VPN vo Vladnom Cloude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 24 849,60 € 26.04.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000846 provízia za strav. 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 740,59 € 30.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000847 toner kontraktový HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 813,96 € 19.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000848 LandingZONE Dock Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WebComs s.r.o. 36516244 409,20 € 19.05.2021 09.06.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000849 autoumývareň, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 550,89 € 19.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000850 4/21 tech. podpora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 47 802,00 € 19.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000851 project merlin, microsoft Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DynaSoft, spol. s.r.o. 36368342 16 842,00 € 19.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000852 odborná literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 422,09 € 19.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000853 výmena kotolne Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 612,00 € 19.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000854 Slovak contributionISOLDE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 60 000,00 € 20.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000855 4-5/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 21.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000856 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 24 740,00 € 21.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000857 zverejnenie prac. ponuky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 94,80 € 21.05.2021 04.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000858 4/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 307,45 € 21.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000859 5/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 21.05.2021 23.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000860 poistné plnenie BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 255,38 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000861 servis BL102GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,50 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000862 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 226,48 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra