Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002847 DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 000,00 € 13.11.2023 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002844 mobilné telefóny 2 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 13.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002848 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 17,02 € 13.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002956 Migrácia portálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 10 420,80 € 13.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002843 služby helpdesk 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 96 073,66 € 13.11.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002833 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 501,20 € 10.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002840 Zákony Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 54,00 € 10.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002834 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 314,00 € 10.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002835 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 429,00 € 10.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002832 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 501,20 € 10.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002947 Elektrina 02/23 Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 490,94 € 10.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002836 Elektrina 02/23 Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 341,48 € 10.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002839 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 63 690,00 € 10.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002837 Elektrina 04/23 Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 286,04 € 10.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002824 Odborná konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 238,80 € 09.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002824 Odborná konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 238,80 € 09.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002824 Odborná konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 238,80 € 09.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002824 Odborná konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 238,80 € 09.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002829 Zrážky - 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,99 € 09.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002823 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 09.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002831 predplatné online 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 295,00 € 09.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002828 bezpečnostná služba 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 09.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002830 STN ISO 31073 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 18,33 € 09.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002827 samofinancovanie 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 591,00 € 09.11.2023 16.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002826 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 21 209,52 € 09.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002825 Servisné služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 108 865,50 € 09.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002812 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 40,00 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002812 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 40,00 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002812 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 40,00 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002807 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,90 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra