Faktúra č. 238101257

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101257
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady za let na trase Bratislava - Rím a späť
  • Dátum doručenia: 07.08.2025
  • Celková hodnota s DPH: 11 256,23 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000105824
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000105824 Náklady za let na trase Bratislava - Rím a späť Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 11 256,23 € 06.08.2025 06.08.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť