Faktúra č. 238101117

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101117
  • Popis fakturovaného plnenia: priame náklady za let BA-Brusel-BA
  • Dátum doručenia: 09.07.2025
  • Celková hodnota s DPH: 1 492,02 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000100524
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000100524 priame náklady za let BA-Brusel-BA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 1 492,02 € 08.07.2025 08.07.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť