Faktúra č. 238101040

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101040
  • Popis fakturovaného plnenia: priame náklady za let na trase BA-Luxemburg-BA
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota s DPH: 2 422,19 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000097513
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000097513 priame náklady za let na trase BA-Luxemburg-BA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 2 422,19 € 18.06.2025 18.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť