Faktúra č. 238101028

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101028
  • Popis fakturovaného plnenia: náklady za let na trase BA-Brusel-BA
  • Dátum doručenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota s DPH: 8 037,94 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000098691
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000098691 náklady za let na trase BA-Brusel-BA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8 037,94 € 08.07.2025 25.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť