Faktúra č. 238100117

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100117
  • Popis fakturovaného plnenia: náklady za let Bratislava-Štrasburg-Bratislava
  • Dátum doručenia: 19.02.2025
  • Celková hodnota s DPH: 18 750,32 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000073005
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000073005 náklady za let Bratislava-Štrasburg-Bratislava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 18 750,20 € 19.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť